某县幼儿园关于县专项整治食堂联合监督检查发现问题的整改方案
2024-12-11
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侵权投诉
某县幼儿园关于县专项整治食堂联合监督检查发现问题的整改
方案
xxxx 年 x 月 x 日,由县纪委、县财政局、县市场监管局、县教委组
成的联合督查组,对我园开展了专项整治联合检查督查工作,指出在财
务管理方面存在 x 个问题。一是票据管理不规范(收款未使用税务专用
发票);二是检查督查前存在白条入账现象;三是检查督查前存在大额
现金支出,现金管理不规范;四是财物内控制度不健全,内容过于简
单;五是存在原始票据涂改问题;六是营养改善资金支付无佐证资料问
题;七是票据不实,食堂账 xxxx 年 x-x 月支出金额和食材数量超实际情
况。我园对存在的问题照单全收,并及时召开园务会,认真分析形成问
题的原因,制定整改措施,扎实开展整改,确保真改、实改、全面改,
特制定本方案。
一、整改目标
我园将坚持问题导向,对照问题清单,认真核查核实,深入剖析原因,
理清整改措施,切实做好整改工作,立行立改。通过整改落实,进一步
完善食堂管理制度、财务内控制度,加强膳食经费管理,全面规范食堂
财务管理行为,努力从根本上解决问题,举一反三,坚决杜绝新发生类
似问题。
二、主要整改措施
(一)关于“票据管理不规范(收款未使用税务专用发票)”的问题。
认真组织学习了财务管理法律法规,进一步完善财务管理内控制度,加
强财务人员的业务培训,提高管理水平。严格执行收费政策,按收费备
案标准收费,不得无据收费和提高标准收费,保证收费项目及标准在醒
目位置公示。收入进行归口管理,由财务人员统一收取,其他人员不得
收取任何费用。财务人员应充分了解本园收入项目及详细情况,做到应
收尽收。从 xxxx 年秋季学期开始,保育保教费和生活费及时存入专户,
所收费用必须开具税务专用发票。具体责任人:xxx 整改时限:xxxx 年
x 月 x 日前整改完毕,并坚持长期执行。
(二)关于“检查督查前存在白条入账现象”的问题。
针对白条入账的问题,我园将严格遵守《会计法》及相关财务制度,杜
绝任何形式的白条入账。一是建立和完善报销审核机制,所有报销凭证
必须符合国家财务规定,且需经财务负责人审核签字后方可入账。二是
定期开展财务自查,发现问题立即纠正,确保账目真实、准确。三是加
强对财务人员的教育培训,提高其业务素质和法律意识,确保每一笔账
目都有据可查,有迹可循。具体责任人:xxx 整改时限:xxxx 年 x 月 x
日前整改完毕,并坚持长期执行。
(三)关于“检查督查前存在大额现金支出,现金管理不规范”的
问题。
针对大额现金支出和现金管理不规范的问题,我园将采取以下措施:一
是建立健全现金管理制度,明确现金使用范围和限额,超出限额的支出
必须通过银行转账方式进行。二是加强现金库存管理,每日进行现金盘
点,确保账实相符。三是严格控制现金使用,除零星开支外,其他支出
一律采用非现金结算方式。四是定期开展现金管理专项检查,发现问题
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